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一、负责公司内部监督、控制与审计,主要职责包括制定内部审计工作制度和具体实施办法,编制企业年度内部审计工作计划,组织开展对集团公司及下属子公司经济效益审计、经济责任审计、风险审计和涉及财务、工程、投资、管理等其他专项审计,监督审计报告所列事项的整改落实。


二、检查、评估公司治理风险、经营决策风险、财务风险,并就风险管理体系提出改进意见,为董事会、经营层决策提供建议。